您的位置:首页 > 搜索
字体:[大] [中] [小]
按照省委审计委员会要求,省审计厅于2021对水资源集团应收款项管理开展了专项审计,涉及我公司本部及下属三个子公司的10项应收款项,金额共计3288.18万元。截止5月末,我公司已全部完成整改。
我公司高度重视这次应收款项专项审计整改,成立了清收专项行动领导小组,党委书记、董事长孙建华多次主持专题会议,制定可行方案,明确责任人,积极落实有效措施,限期整改。针对抚顺市供水集团有限公司陈欠水费2942万元,我公司多次主动上门协商,通过水费抹账、商用房产抵账、现金还款方式,已将欠款全部收回入账,解决了自2002年以来近20年的历史陈欠难题;其余9笔款项也已收回或严格按照规定做了相应的账务处理。
我公司及下属各公司在整改相关问题的同时,对各往来款项及重要事项逐一进行了延伸和追溯,下一步,公司将强化对往来款项等方面的经营风险管控,严格对重大决策、重要经济活动的审核把关,推动制度健全、管理提升和运营规范,实现国有资产保值增值。